海螺集团审计部:将长效机制建设贯穿审计全过程

时间:2022年12月08日 文章来源: 编辑人:杨吉

  海螺集团深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,坚决落实省委、省政府和审计署决策部署,将审计长效机制建设贯穿审计工作始终。

  一是坚持集中统一。始终坚持党对审计工作的领导,集团于2022年初成立了党委审计委员会,建立了审计工作情况向集团党委审计委员会每年两报告机制,印发《关于建立健全审计工作长效机制的实施意见》《经济责任审计管理办法》等制度,不断健全完善内部审计工作运行机制,进一步提升内部审计“一盘棋”意识。

  二是坚持全面覆盖。围绕2022年审计中心任务,集团审计部严格遵循应审尽审、凡审必严的原则,立足“审计监督首先是经济监督”定位,聚焦投资实效、聚焦政策部署落实、聚焦促进权力规范运行,深入开展股权收购、工程投资、贸易业务等关键环节的专项审计和子公司经济责任审计,有深度、有重点的推进审计全覆盖,充分发挥审计建设性作用。

  三是坚持权威高效。海螺集团深刻认识到审计整改工作的重要性,以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,全年组织召开审计整改推进会5次,以整改举措要“准”、整改责任要“实”、整改结果要“真”为原则,促进审计查出问题长效整改,实现审计问题到期整改完成率达到100%。

  四是坚持失责必问。2022年建立了集团本部重要审计问题考核追究机制,充分发挥审计追责问责的警示作用。同时为全方位推进内部审计问题的整改,在定期跟踪督办的基础上,建立内部审计问题整改通报考核机制,提升审计结果运用水平,实现标本兼治。

  五是坚持强本固基。为充分发挥内控体系的作用,依据国家财政部等五部委关于内控建设的要求,2022年下半年,制定下发内控体系建设实施方案,成立了以集团党委书记为组长的内控体系建设领导小组,全力推进集团内控体系建设。先后召开风险访谈交流会17场、涉及访谈人员达60人次,前后历时近4个月的时间,建立了符合海螺集团管理实际的内部控制手册,不断提高集团公司风险识别能力和防控能力。



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